为了加强集团公司内部审计工作,加大审计监督力度,助力集团公司持续健康发展,审计处组织第三方审计机构对各供热分公司、子公司开展了年度内部审计工作。内审工作依据审计准则、会计准则及相关法律、法规,按照“应审尽审、有审必严”的原则,对各供热分公司、子公司进行内部风险控制及日常管理工作的审计监督。
集团公司副总经理兼总会计师李小忠主持召开了专题会议,对集团公司各分、子公司的审计情况与第三方审计机构进行交流。在听取了四家事务所对集团下属15家分、子公司的审计报告情况,逐家对审计过程中发现审计问题交换了意见,并提出各供热分公司、子公司今后的整改建议。同时,李总还对公司2019年审计工作进行了全面总结,分析了存在的不足,并从六个方面详细部署了2020年审计的重点工作:一是围绕集团公司2020年重点工作开展好审计业务,以问题和风险为导向,强化审计监督;二是强化制度建设,规范审计程序;三是审计监督关口前移,着力提升风险防控能力;四是强化问题整改落地,落实公司高质量发展要求;五是坚持能力素质提升,努力提高审计工作水平;六是积极配合上级安排,做好组织协调工作。
本次会议明确了2020年公司审计工作的方向和目标,对强化公司审计工作和深化内部审计监督、促进审计成果应用、提高公司监督合力起到重要作用。